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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003696
Monto de la Factura
₲ 10.708.100
Nro. de Orden de Pago
2000008082
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.182.700
IVA
₲ 611.035

Retención DNCP
₲ 39.177
Retención IVA
₲ 183.311
Retención Renta
₲ 302.912
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
221/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161886
Monto Contrato
₲ 752.618.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 721.567.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.475.224

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips