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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0024023
Monto de la Factura
₲ 165.984.000
Nro. de Orden de Pago
2000012758
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
27-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.257.050
IVA
₲ 7.904.000
Retención DNCP
₲ 613.350
Retención IVA
₲ 2.371.200
Retención Renta
₲ 4.742.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
079/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155630
Monto Contrato
₲ 5.040.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.984.554.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.730.787.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips