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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0013971
Monto de la Factura
₲ 19.560.000
Nro. de Orden de Pago
2000006771
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.130.315
IVA
₲ 931.429
Retención DNCP
₲ 72.279
Retención IVA
₲ 279.429
Retención Renta
₲ 558.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 519.120
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
150/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155636
Monto Contrato
₲ 1.606.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.637.857.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.535.157.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips