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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009106
Monto de la Factura
₲ 3.195.200
Nro. de Orden de Pago
2000014967
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.009.646
IVA
₲ 290.473

Retención DNCP
₲ 11.270
Retención IVA
₲ 87.142
Retención Renta
₲ 87.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
355/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167841
Monto Contrato
₲ 436.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.186.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.347.244

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips