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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001195
Monto de la Factura
₲ 52.001.100
Nro. de Orden de Pago
2000005643
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.580.325
IVA
₲ 2.476.243

Retención DNCP
₲ 192.156
Retención IVA
₲ 742.873
Retención Renta
₲ 1.485.746
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
048/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155615
Monto Contrato
₲ 1.771.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.768.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.671.593.978

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips