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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002014
Monto de la Factura
₲ 73.951.800
Nro. de Orden de Pago
2000009046
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.509.167
IVA
₲ 3.521.514
Retención DNCP
₲ 273.270
Retención IVA
₲ 1.056.454
Retención Renta
₲ 2.112.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
048/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155615
Monto Contrato
₲ 1.771.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.768.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.671.593.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips