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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0076372
Monto de la Factura
₲ 21.038.700
Nro. de Orden de Pago
1500000241
Fecha de Orden de Pago
13-09-2019
Fecha Emisión Cheque
13-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.909.237
IVA
₲ 1.001.843

Retención DNCP
₲ 77.743
Retención IVA
₲ 300.553
Retención Renta
₲ 601.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.150.061

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
048/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155615
Monto Contrato
₲ 1.771.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.771.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.673.739.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips