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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008715
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500000265
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.193.363
IVA
₲ 2.045.455

Retención DNCP
₲ 79.364
Retención IVA
₲ 613.637
Retención Renta
₲ 613.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
374/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-167804
Monto Contrato
₲ 1.343.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.235.959.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.106.988.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips