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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002155
Monto de la Factura
₲ 15.282.750
Nro. de Orden de Pago
2000007795
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.571.302
IVA
₲ 727.750

Retención DNCP
₲ 56.473
Retención IVA
₲ 218.325
Retención Renta
₲ 436.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
034/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155601
Monto Contrato
₲ 32.199.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.147.291.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.441.689.779

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips