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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0254967
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000006361
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.417.219
IVA
₲ 1.619.048

Retención DNCP
₲ 125.638
Retención IVA
₲ 485.714
Retención Renta
₲ 971.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
026/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155635
Monto Contrato
₲ 326.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.823.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips