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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001073
Monto de la Factura
₲ 24.727.248
Nro. de Orden de Pago
1500000282
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.487.077
IVA
₲ 1.177.488

Retención DNCP
₲ 91.373
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 706.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 28.416.459

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
400/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165222
Monto Contrato
₲ 2.931.454.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.922.196.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.775.622.250

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips