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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002377
Monto de la Factura
₲ 9.724.050
Nro. de Orden de Pago
2000008053
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.271.372
IVA
₲ 463.050

Retención DNCP
₲ 35.933
Retención IVA
₲ 138.915
Retención Renta
₲ 277.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
060/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155600
Monto Contrato
₲ 4.514.737.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.194.573.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.003.434.101

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips