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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000910
Monto de la Factura
₲ 617.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000002054
Fecha de Orden de Pago
05-09-2018
Fecha Emisión Cheque
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.958.440
IVA
₲ 29.400.000

Retención DNCP
₲ 2.304.960
Retención IVA
₲ 8.820.000
Retención Renta
₲ 11.760.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.556.600

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
060/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155600
Monto Contrato
₲ 4.514.737.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.194.573.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.003.434.101

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips