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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-013075
Nro. de Timbrado
1112245
Monto de la Factura
₲ 163.275.000
Nro. de Orden de Pago
13075
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.182.940
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 609.560
Retención IVA
₲ 2.332.500
Retención Renta
₲ 3.110.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
060/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155600
Monto Contrato
₲ 4.514.737.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.194.573.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.003.434.101

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips