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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006099
Monto de la Factura
₲ 63.823.500
Nro. de Orden de Pago
2000009003
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.852.364
IVA
₲ 3.039.214
Retención DNCP
₲ 235.843
Retención IVA
₲ 911.764
Retención Renta
₲ 1.823.529
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
050/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155607
Monto Contrato
₲ 10.483.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.227.857.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.687.466.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips