- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003459
Monto de la Factura
₲ 14.932.800
Nro. de Orden de Pago
2000002911
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.237.643
IVA
₲ 711.086
Retención DNCP
₲ 55.180
Retención IVA
₲ 213.326
Retención Renta
₲ 426.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
050/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155607
Monto Contrato
₲ 10.483.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.227.857.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.687.466.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips