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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032926
Monto de la Factura
₲ 155.773.800
Nro. de Orden de Pago
2000003867
Fecha de Orden de Pago
29-01-2019
Fecha Emisión Cheque
29-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.522.159
IVA
₲ 7.417.800
Retención DNCP
₲ 575.621
Retención IVA
₲ 2.225.340
Retención Renta
₲ 4.450.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155611
Monto Contrato
₲ 20.766.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.693.813.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.742.117.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips