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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032021
Monto de la Factura
₲ 13.431.600
Nro. de Orden de Pago
2000001627
Fecha de Orden de Pago
01-08-2018
Fecha Emisión Cheque
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.933.735
IVA
₲ 639.600

Retención DNCP
₲ 50.145
Retención IVA
₲ 191.880
Retención Renta
₲ 255.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155611
Monto Contrato
₲ 20.766.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.679.582.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.728.549.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips