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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033075
Monto de la Factura
₲ 21.962.745
Nro. de Orden de Pago
2000004694
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.940.326
IVA
₲ 1.045.845

Retención DNCP
₲ 81.158
Retención IVA
₲ 313.754
Retención Renta
₲ 627.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155611
Monto Contrato
₲ 20.766.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.693.813.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.742.117.750

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips