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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033063
Monto de la Factura
₲ 200.534.040
Nro. de Orden de Pago
2000004694
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.198.703
IVA
₲ 9.549.240

Retención DNCP
₲ 741.021
Retención IVA
₲ 2.864.772
Retención Renta
₲ 5.729.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155611
Monto Contrato
₲ 20.766.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.679.582.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.728.549.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips