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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0006995
Monto de la Factura
₲ 49.604.454
Nro. de Orden de Pago
2000007634
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.723.788
IVA
₲ 4.509.496

Retención DNCP
₲ 174.968
Retención IVA
₲ 1.352.849
Retención Renta
₲ 1.352.849
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
54/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153854
Monto Contrato
₲ 11.496.806.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.515.570.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.874.816.019

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326957
Nombre de la Licitación
LPN SBE 101-17 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERIVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips