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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0035411
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 30.600.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000022171
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-12-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-12-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-12-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 28.792.375
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.781.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 107.935
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 834.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 834.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 30.600
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
        
                                    RUC
                            
            80013820-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            349/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-18-152979
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 119.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 119.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 110.237.922
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            327691
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 43-17 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN º 69/15 Y OTROS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HC
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        