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Datos del Pago

Nro. de Factura
005-007-0000102
Monto de la Factura
₲ 129.007.192
Nro. de Orden de Pago
2000001759
Fecha de Orden de Pago
14-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.683.494
IVA
₲ 11.727.927

Retención DNCP
₲ 459.735
Retención IVA
₲ 3.518.378
Retención Renta
₲ 2.345.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
009/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153902
Monto Contrato
₲ 2.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.052.583.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.951.969.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326888
Nombre de la Licitación
LPN SBE 102-17 CONTRACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION, PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips