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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 19.760.000
Nro. de Orden de Pago
2000000754
Fecha de Orden de Pago
12-06-2018
Fecha Emisión Cheque
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.791.401
IVA
₲ 1.796.364

Retención DNCP
₲ 70.417
Retención IVA
₲ 538.909
Retención Renta
₲ 359.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO LIMPIEZA
RUC
80100950-2
Número de Contrato
148/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155361
Monto Contrato
₲ 106.319.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.993.813.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.132.573.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338661
Nombre de la Licitación
LPN 105-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - ADREFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips