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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 7.310.698
Nro. de Orden de Pago
2000007725
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.923.741
IVA
₲ 605.755

Retención DNCP
₲ 23.503
Retención IVA
₲ 181.727
Retención Renta
₲ 181.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO ICSA PUNTAL
RUC
80101939-7
Número de Contrato
182-18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-160263
Monto Contrato
₲ 6.108.459.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.149.427.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.024.686.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326918
Nombre de la Licitación
LPN 31-17 CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO -SANITARIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips