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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 450.140.750
Nro. de Orden de Pago
2000007144
Fecha de Orden de Pago
18-09-2019
Fecha Emisión Cheque
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.999.849
IVA
₲ 40.921.886
Retención DNCP
₲ 1.587.769
Retención IVA
₲ 12.276.566
Retención Renta
₲ 12.276.566
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
351/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-163812
Monto Contrato
₲ 1.930.694.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.058.684.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.939.131.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348587
Nombre de la Licitación
LPN SBE 82-18 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE EQUIPOS GENERADORES DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips