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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010194
Monto de la Factura
₲ 112.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000012945
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.249.396
IVA
₲ 10.254.546

Retención DNCP
₲ 397.876
Retención IVA
₲ 3.076.364
Retención Renta
₲ 3.076.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
152/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155159
Monto Contrato
₲ 940.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 940.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 878.768.577

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips