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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029501
Monto de la Factura
₲ 113.333.300
Nro. de Orden de Pago
2000010225
Fecha de Orden de Pago
30-07-2020
Fecha Emisión Cheque
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.057.365
IVA
₲ 5.396.824

Retención DNCP
₲ 418.794
Retención IVA
₲ 1.619.047
Retención Renta
₲ 3.238.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
020/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155606
Monto Contrato
₲ 2.368.999.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.218.358.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.118.066.773

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips