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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001733
Monto de la Factura
₲ 509.300
Nro. de Orden de Pago
2000011314
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 485.591
IVA
₲ 24.252

Retención DNCP
₲ 1.882
Retención IVA
₲ 7.276
Retención Renta
₲ 14.551
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
224/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161887
Monto Contrato
₲ 111.999.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.432.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.668.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips