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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017476
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000017869
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.399.851
IVA
₲ 147.575

Retención DNCP
₲ 29.303
Retención IVA
₲ 44.273
Retención Renta
₲ 226.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CORAL TURISMO S.R.L.
RUC
80003748-0
Número de Contrato
254/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161612
Monto Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 719.184.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 690.738.648

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342765
Nombre de la Licitación
LPN 46-18 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS A NECESIDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips