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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0011970
Monto de la Factura
₲ 892.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000011955
Fecha de Orden de Pago
17-02-2021
Fecha Emisión Cheque
17-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 850.952.000
IVA
₲ 42.500.000

Retención DNCP
₲ 3.298.000
Retención IVA
₲ 12.750.000
Retención Renta
₲ 25.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
393/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165176
Monto Contrato
₲ 3.360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.360.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.171.412.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips