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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0011700
Monto de la Factura
₲ 260.925.000
Nro. de Orden de Pago
2000010158
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
17-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.778.320
IVA
₲ 12.425.000

Retención DNCP
₲ 964.180
Retención IVA
₲ 3.727.500
Retención Renta
₲ 7.455.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
393/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165176
Monto Contrato
₲ 3.360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.360.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.171.412.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips