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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0015594
Monto de la Factura
₲ 11.140.500
Nro. de Orden de Pago
2000006182
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.621.883
IVA
₲ 530.500
Retención DNCP
₲ 41.167
Retención IVA
₲ 159.150
Retención Renta
₲ 318.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
396/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165193
Monto Contrato
₲ 75.755.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.755.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.396.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips