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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0015052
Monto de la Factura
₲ 7.575.540
Nro. de Orden de Pago
2000004592
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.222.881
IVA
₲ 360.740

Retención DNCP
₲ 27.993
Retención IVA
₲ 108.222
Retención Renta
₲ 216.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
396/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-165193
Monto Contrato
₲ 75.755.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.755.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.396.863

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips