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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000191
Monto de la Factura
₲ 217.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000004480
Fecha de Orden de Pago
22-03-2019
Fecha Emisión Cheque
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.963.375
IVA
₲ 19.781.818

Retención DNCP
₲ 767.535
Retención IVA
₲ 5.934.545
Retención Renta
₲ 5.934.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
252/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-160594
Monto Contrato
₲ 4.848.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.314.626.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.009.651.542

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347645
Nombre de la Licitación
LPN SBE 78-18 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA TERCERIZACION DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips