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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0004264
Monto de la Factura
₲ 29.843.100
Nro. de Orden de Pago
2000008397
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.880.163
IVA
₲ 1.421.100

Retención DNCP
₲ 110.277
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 852.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155631
Monto Contrato
₲ 14.066.151.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.144.655.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.717.224.870

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips