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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0017375
Monto de la Factura
₲ 66.465
Nro. de Orden de Pago
2000004574
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.320
IVA
₲ 3.165
Retención DNCP
₲ 246
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.899
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155631
Monto Contrato
₲ 14.066.151.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.416.910.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.054.139.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips