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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0022073
Monto de la Factura
₲ 16.800.840
Nro. de Orden de Pago
2000002585
Fecha de Orden de Pago
05-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.615.012
IVA
₲ 800.040
Retención DNCP
₲ 62.723
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 320.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.803.089
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155631
Monto Contrato
₲ 14.066.151.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.416.910.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.054.139.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips