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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000009
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.587.745.918
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000007553
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-10-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-10-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-10-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.437.468.454
        
                                    IVA
                            
            ₲ 235.249.629
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.127.686
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 70.574.889
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 70.574.889
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO SACRAMENTO
        
                                    RUC
                            
            80103851-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            338
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-18-164140
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 29.933.870.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 29.933.870.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 27.922.813.507
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            342831
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 68-18 READECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS 
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        