Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001768
Monto de la Factura
₲ 7.627.200
Nro. de Orden de Pago
1500000530
Fecha de Orden de Pago
09-06-2021
Fecha Emisión Cheque
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.272.136
IVA
₲ 363.200

Retención DNCP
₲ 28.184
Retención IVA
₲ 108.960
Retención Renta
₲ 217.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
031/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155593
Monto Contrato
₲ 29.298.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.285.384.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.987.803.540

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips