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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000689
Monto de la Factura
₲ 172.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000002614
Fecha de Orden de Pago
10-10-2018
Fecha Emisión Cheque
10-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.394.880
IVA
₲ 8.228.571

Retención DNCP
₲ 645.120
Retención IVA
₲ 2.468.571
Retención Renta
₲ 3.291.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
031/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155593
Monto Contrato
₲ 29.298.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.285.384.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.987.803.540

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips