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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012055
Monto de la Factura
₲ 299.999.970
Nro. de Orden de Pago
2000001949
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.879.971
IVA
₲ 14.285.713

Retención DNCP
₲ 1.120.000
Retención IVA
₲ 4.285.714
Retención Renta
₲ 5.714.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
031/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155593
Monto Contrato
₲ 29.298.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.183.587.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.889.779.334

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips