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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002570
Monto de la Factura
₲ 2.913.360
Nro. de Orden de Pago
2000026508
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.742.776
IVA
₲ 138.731

Retención DNCP
₲ 10.766
Retención IVA
₲ 41.619
Retención Renta
₲ 83.239
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 34.960

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
044/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155623
Monto Contrato
₲ 1.795.229.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.649.992.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.577.642.279

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips