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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0039906
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.212.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000009019
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-02-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-02-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-02-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.387.141
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.292.046
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 50.131
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 387.614
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 387.614
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80060587-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            171/18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-18-155888
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 56.850.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 56.850.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 52.339.075
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            310215
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 58-16 ADQUSICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017 
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        