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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 15.458.925
Nro. de Orden de Pago
2000002491
Fecha de Orden de Pago
03-10-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.701.157
IVA
₲ 1.405.357
Retención DNCP
₲ 55.090
Retención IVA
₲ 421.607
Retención Renta
₲ 281.071
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
66/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153826
Monto Contrato
₲ 215.820.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.820.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.915.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327240
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-17 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips