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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 5.633.380
Nro. de Orden de Pago
2000003759
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.306.234
IVA
₲ 512.126

Retención DNCP
₲ 19.870
Retención IVA
₲ 153.638
Retención Renta
₲ 153.638
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
66/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153826
Monto Contrato
₲ 215.820.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.820.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.915.649

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327240
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-17 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips