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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0062571
Monto de la Factura
₲ 37.087.460
Nro. de Orden de Pago
2000004481
Fecha de Orden de Pago
22-03-2019
Fecha Emisión Cheque
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.220.025
IVA
₲ 1.872.397

Retención DNCP
₲ 136.634
Retención IVA
₲ 561.719
Retención Renta
₲ 1.056.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 112.630

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
223/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161889
Monto Contrato
₲ 5.632.864.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.645.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.434.411.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips