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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0065740
Monto de la Factura
₲ 60.037.564
Nro. de Orden de Pago
2000010944
Fecha de Orden de Pago
27-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.174.950
IVA
₲ 3.113.411

Retención DNCP
₲ 220.866
Retención IVA
₲ 934.023
Retención Renta
₲ 1.707.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
223/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-161889
Monto Contrato
₲ 5.632.864.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.645.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.434.411.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339432
Nombre de la Licitación
LPN SBE 50-18ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips