Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020668
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000005042
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.202.553
IVA
₲ 309.091

Retención DNCP
₲ 11.993
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 92.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
67/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-153832
Monto Contrato
₲ 27.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.871.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327240
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-17 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips