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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000725
Monto de la Factura
₲ 12.819.870
Nro. de Orden de Pago
2000003670
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.223.075
IVA
₲ 610.470
Retención DNCP
₲ 47.372
Retención IVA
₲ 183.141
Retención Renta
₲ 366.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
30/18
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-156049
Monto Contrato
₲ 6.011.938.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.958.383.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.677.258.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
